Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>
Medium logo ФинКонт, учебный центр

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в бюджетных и автономных учреждениях

11 декабря 2019 13 декабря 2019
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Расчетно-кассовое обслуживание, Финансы, Аудит, Право, Правовой консалтинг
ОТРАСЛЬ:
Государственные учреждения
ФОРМАТ:
Открытый
11-13 Декабря 2019
ПРОГРАММА

Нормативно-правовое регулирование и организация проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита в бюджете.

Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в государственном секторе.
Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Постановления Правительства РФ о правилах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Методические указания по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Стандарты проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Новеллы нормативно-правовых актов в сфере внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Принципы осуществления, схема организации и задачи внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Субъекты, объекты, контрольные действия.
Способы проведения контрольных действий. Риск-ориентированный подход к организации контрольной и аудиторской деятельности.
Разработка мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Приказ Минфина России от 07.09.2016 N 356 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» на практике.
Задачи внутреннего финансового контроля.
Процедура внутреннего финансового контроля.
Этапы организации и осуществления внутреннего финансового контроля.
Внутренний финансовый контроль в отношении внутренних бюджетных процедур. Детализация внутренних бюджетных процедур, выделение процессов и операций. Порядок формирования перечня операций.
Выбор контрольных действий для проведения внутреннего финансового контроля. Бюджетные риски: понятие бюджетных рисков, выявление бюджетных рисков, построение карты бюджетных рисков.
Порядок разработки карты внутреннего финансового контроля.
Пример заполнения карты.
Организация проведения мониторинга и показатели мониторинга.
Порядок составления и ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.
Порядок составления и представлению отчета о результатах внутреннего финансового контроля.
Ошибки организации системы внутреннего финансового контроля.
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль: органы, объекты, субъекты, задачи, методы, контрольные процедуры, оформление результатов проверки. Организация внутреннего финансового контроля у государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль:
органы, объекты, субъекты, задачи, методы, контрольные процедуры, оформление результатов проверки.

Организация внутреннего финансового контроля у государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Приказ Минфина России от 30.12.2016 N 822 (в последней редакции) «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита» на практике.
Осуществление внутреннего финансового аудита:
Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок.
Формирование программы аудита.
Выбор приоритетных направлений аудита системы внутреннего финансового контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств.
Определение значений приоритетности объектов аудита достоверности бюджетной отчетности.
Проведение аудиторских проверок.
Составление Акта по результатам аудиторской проверки, Отчета о результатах проверки, Годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
Реализация результатов аудиторских проверок и отчетность.
Расчет показателей оценки надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого структурными подразделениями главного администратора (администратора) бюджетных средств.
Соглашение о передаче полномочия распорядителя средств федерального бюджета, администратора доходов федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита.

Стандарты внутреннего финансового аудита:
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».

Внутренний контроль и внутренний аудит закупок:
Организация системы контроля и аудита в сфере закупок.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие контроль и аудит в сфере закупок. Новеллы законодательства в сфере закупок.
Субъекты и объекты контроля и аудита в системе закупок.
Полномочия должностных лиц при проведении контроля и аудита.
Контрольные мероприятия: виды и порядок проведения.
Порядок составления и представлению отчета о результатах внутреннего контроля и внутреннего аудита закупок.

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.

Новая система оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (проект).
Мониторинг качества финансового менеджмента: цели и результаты мониторинга, подходы к проведению мониторинга.
Источники информации для проведения мониторинга качества финансового менеджмента.
Нормативно-правовое регулирование системы мониторинга финансового менеджмент.
Новеллы системы мониторинга финансового менеджмента.
Показатели, используемые для оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета.
Расчет итоговой оценки качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств.
Интеграция внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в систему оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета.

Классификация и виды нарушений.
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.
Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отчетности.
Порядок хранения отчетности.
Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности.
Подготовка рекомендаций повышению экономности и результативности использования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Организация контроля за выполнением рекомендаций по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Ответственность за правонарушения действующего законодательства. Обзор арбитражной практики

Ответы на практические вопросы о практике проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в бюджете.

СТОИМОСТЬ: 32900 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 58А
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Менеджер по работе с клиентами УМЦ "ФинКонт"
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
ask@fcaudit.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (800) 234-55-22
Расскажите коллегам: