Для кого:
Главные бухгалтеры, заместители главных бухгалтеров, финансовые директора, руководители бухгалтерских и финансовых служб.
Главный бухгалтер — это один из ключевых руководителей в компании, отвечающий за всю финансовую и налоговую деятельность. Это специалист высшего уровня, который возглавляет бухгалтерскую службу компании. Он не просто ведет учет, а управляет всеми финансовыми процессами, обеспечивает их законность и эффективность, а также несет персональную ответственность за их результаты.
Актуальность темы:
Кардинальное обновление налогового администрирования, тотальная цифровизация ФНС и новые обязанности главного бухгалтера требуют принципиально иных компетенций, ориентированных на прогнозирование рисков и управленческие функции.
Цель курса:
Формирование и актуализация компетенций, необходимых для эффективного управления финансово-бухгалтерской службой, обеспечения налоговой безопасности и повышения финансовой эффективности компании.
Участники обучения узнают:
- Применять последние изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве на практике.
- Выстраивать эффективную работу бухгалтерии.
- Использовать инструменты налогового планирования в рамках актуального законодательства.
- Организовывать подготовку к налоговым проверкам и взаимодействие с проверяющими органами.
- Внедрять элементы управленческого учета для стратегического планирования.
ПРОГРАММА
1. Современный главный бухгалтер: эволюция роли и ключевые компетенции в цифровой экономике
- Новая парадигма главного бухгалтера: от технического специалиста к бизнес-партнеру.
- Ключевые компетенции будущего: цифровая грамотность, управление рисками, аналитика, управленческий учет и бюджетирование.
- Навыки soft skills для эффективного управления командой и взаимодействия с руководством.
- Выстраивание системы внутреннего контроля для минимизации рисков и ошибок.
- Управление стрессом и тайм-менеджмент в условиях сжатых сроков отчетности.
2. Актуальные изменения налогового законодательства: практика применения с учетом разъяснений Минфина и ФНС
- Последние поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, влияющие на хозяйственную деятельность.
- Новое в налоге на прибыль: проблемы и особенности учета отдельных операций, ст. 54.1 НК РФ, доказательства для признания расходов.
- Актуальные вопросы исчисления и уплаты НДС, включая применение налоговых вычетов. Ставки НДС 5,7 и 22 %, когда НДС можно принимать к вычету, когда нет.
- Тонкости расчета имущественных налогов и страховых взносов с учетом новой отчетности.
- Спорные моменты налогового учета и стратегия защиты позиции компании.
- Работа с налоговыми уведомлениями и требованиями в личном кабинете налогоплательщика.
3. Налоговое администрирование 2026: работа в условиях единого налогового счета и цифрового казначейства
- Практическое применение нового порядка работы с ЕНС: зачеты, возвраты, уточнения платежей.
- Алгоритм действий при ошибочных платежах и кассовых разрывах в системе ЕНС.
- Новый регламент сверки расчетов с бюджетом через личный кабинет налогоплательщика.
- Работа с цифровыми актами совместно с ФНС в режиме онлайн.
- Прогнозирование денежного потока по налогам и сборам в условиях ЕНС.
- Ответы на частые запросы банков по обороту компании в связи с ЕНС.
4. Цифровизация бухгалтерского и налогового учета. Электронный документооборот
- Обязательный переход на электронные счета-фактуры и первичные документы для всех.
- Выбор оператора ЭДО и интеграция системы с учетными программами и банками.
- Электронные первичные документы: правовые основы, форматы и порядок перехода.
- Практическое применение ЭДО с контрагентами, сотрудниками и государственными органами.
- Требования к онлайн-кассам: регистрация, применение и особенности для разных форматов бизнеса. Чек коррекция, чеки при посреднических договорах.
- Сдача обязательной отчетности в электронном виде через операторов связи.
- Цифровые профили компаний и сотрудников: новые возможности и риски.
- Электронные трудовые книжки и кадровый документооборот: полный цикл.
- Использование цифрового профиля компании для получения госуслуг.
- Хранение электронных документов в течение всего срока: технические и правовые аспекты.
5. Управленческий учет и отчетность для собственников и руководителей: как говорить на одном языке. Финансовая аналитика для принятия решений
- Базовые принципы построения системы управленческого учета «с нуля».
- Формирование ключевых управленческих отчетов: ОПиУ, ОДДС и баланс.
- Правила построения управленческого учета и анализ отклонений от плановых показателей.
- Расчет и интерпретация основных финансовых коэффициентов для оценки финансового положения компании. Основные коэффициенты экономического анализа.
- Взаимосвязь данных бухгалтерского и управленческого учета для принятия решений.
6. Налоговые проверки. Налоговая безопасность и защита при проверках в новых условиях
- Виды налогового контроля: камеральные и выездные проверки, новые формы (мониторинг, истребование документов).
- Новый порядок проведения проверок ФНС в рамках системы АСК-НДС-3.
- Подготовка к камеральной проверке по новым контрольным соотношениям.
- Алгоритм действий при получении требования о предоставлении документов в электронном виде.
- Тактика поведения во время выездной проверки с участием цифровых ассистентов ФНС.
- Составление мотивированных возражений на акт проверки и обжалование в досудебном порядке.
- Современная судебная практика по налоговым спорам: обзор решений 2026 года.
7. Оптимизация налоговой нагрузки: законные методы и оценка рисков
- Граница между налоговой оптимизацией и уклонением от уплаты налогов.
- Актуальные схемы налогового планирования в свете последних изменений НК РФ.
- Выбор оптимальной системы налогообложения при создании и реорганизации бизнеса.
- Использование международных договоров и инструментов для легальной оптимизации.
- Использование льгот и преференций для IT-компаний и резидентов ОЭЗ.
- Оценка налоговых рисков при заключении сделок с контрагентами.
8. Кадровый учет и расчет заработной платы: сложные вопросы 2026 г.
- Электронный кадровый документооборот: перспективы введения для работодателей.
- Дистанционная (удаленная) работа: как ввести в организации и какие локально-нормативные акты нужно иметь.
- Новый порядок выплаты зарплаты и особенности расчета НДФЛ с 2026 года по прогрессивной шкале. Новые правила налогообложения выходного пособия
- Исчисление пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком по новым правилам.
- Сложные случаи при увольнении и сокращении штата.
9. Бухгалтерская отчетность по РСБУ: ключевые аспекты и типичные ошибки
- Изменения в Федеральных стандартах бухгалтерского учета (ФСБУ) на 2026 г.
- Особенности учета основных средств, МПЗ и нематериальных активов. Проверка на обесценение. Пересмотр срока полезного использования основных средств.
- Новые правила проведения инвентаризации.
- Отражение арендных отношений. Правила ведения бухгалтерского учета по долгосрочной аренде.
- Формирование резервов по сомнительным долгам в условиях экономической нестабильности.
- Требования к аудиту и составлению пояснительной записки для среднего бизнеса.
- Консолидация отчетности при наличии обособленных подразделений.
Ответы на вопросы участников.
Курс проводится на основании источников:
- Налоговый кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
- Официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС России).
- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
- Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
- Профессиональные журналы: «Главбух», «Российский налоговый курьер», «Учет. Налоги. Право».
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ).
- Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS® Standards) на официальном сайте Фонда МСФО.