Medium screenshot 3 ЦНТИ Прогресс

Практикум: исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете

01 октября 2018 04 октября 2018
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Финансовый консалтинг
ФОРМАТ:
Открытый

Консультант в области бухгалтерского учета и налогообложения, имеющий многолетний опыт работы в Госналогслужбе, расскажет, как избежать ошибок в бухгалтерской отчетности и уверенно проходить налоговые проверки. В рамках курса будут проанализированы последние изменения стандартов бухгалтерского учета в РФ. Вы узнаете налоговые новации и новшества в ГК РФ, в ТК РФ, их влияние на учет и отчетность. Полученные знания помогут определить стратегии и тактики хозяйственной и финансовой деятельности с учетом динамики позиций Министерства Финансов РФ, ФНС РФ, ЦБ РФ, судебной практики. Также в ходе обучения будет представлена практика применения отдельных ПБУ. Вы увидите практические примеры исправления ошибок. Решение задач, анализ сложных ситуаций. Отдельные блоки будут посвящены исправлению ошибок в налоговых декларациях и спорным вопросам назначения и проведения мероприятий налогового контроля при выездных налоговых поверках, обжалованию решений налоговых органов.

Для кого

для главных бухгалтеров, их заместителей, специалистов отделов налогового учета.

ПРОГРАММА
  1. Реформирование бухгалтерского учета в России. Система регулирования бухучета в РФ и перспектива ее развития.
    • Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта на 2017–2019 гг.
    • Изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
    • Изменения в профстандарт для главных бухгалтеров. Независимая оценка квалификации.
  2. Изменения в ГК РФ и комментарии к обновлениям нормативной базы по бухгалтерскому учету. Новые понятия гражданского законодательства: объекты гражданских прав, сроки и их влияние на бухгалтерский и налоговый учет.
  3. Актуальные изменения налогового законодательства и правоприменительной практики: планы и неожиданности 2018.
    • Способы получения информации налоговыми органами. Расширение полномочий ФНС, порядок обмена информацией и взаимодействия с государственными и негосударственными структурами при проведении налогового контроля в 2018 г.
    • Электронный документооборот в налоговых отношениях.
    • Новые обязанности и нормы об ответственности налоговых агентов.
    • Перспективы обжалования правомерности доначисления налогов, привлечения к налоговой ответственности. Оценка доказательств в налоговых спорах — перспективы 2018 года.
    • Анализ направленности политики по определению контролирующих лиц, налоговые последствия «снятия корпоративной вуали». Налогообложение прибыли КИК.
  4. Корректировки в налоговом планировании в связи с изменениями норм о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов в 2018 году: НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество организаций, земельного налога. Определение стратегии и тактики хозяйственной и финансовой деятельности с учетом динамики позиций Министерства Финансов РФ, ФНС РФ, ЦБ РФ, судебной практики.
  5. Практика применения отдельных ПБУ:
    • ПБУ 8 «Оценочные обязательства», ПБУ 21 «Изменение оценочных значений».
    • Порядок ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, обязательное формирование резерва по сомнительным долгам, отмена формирования резерва на ремонт основных средств в бухучете, новый порядок создания резерва на отпуска, учет и отражение в отчетности расходов будущих периодов и др.
    • Новые ФСБУ и их применение в 2018 году.
    • Проекты новых ФСБУ: «Аренда», «Доходы», «Запасы», «Вознаграждения работникам», «Основные средства».
  6. Порядок применения ПБУ 22 «Исправление ошибок». Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность на различные даты. Практические примеры исправления ошибок ретроспективным методом на конкретном цифровом примере. Решение задач, анализ сложных ситуаций.
  7. Исправление ошибок в налоговом учете. Оформление и содержание пояснений налоговым органам. Разграничения понятий «ошибка» и выявление неизвестных обстоятельств. Пределы вмешательства налоговых органов в хозяйственную деятельность организации и законность требований о внесении исправлений.
  8. Налоговые проверки. Спорные вопросы назначения и проведения мероприятий налогового контроля при выездных налоговых поверках (допрос свидетелей; выемка документов и предметов; осмотр; инвентаризация имущества). Тактика представления дополнительных материалов и содержание возражений налогоплательщика на акт камеральной проверки.

Профессиональные бухгалтеры-члены ИПБ России могут получить сертификат о 40-часовом ежегодном повышении профессионального уровня членами ИПБ России. Для оформления сертификата ИПБ предоставьте копию членского билета и копию аттестата профессионального бухгалтера ИПБ России.

Стоимость обучения с получением сертификата ИПБ — 37 000 р.


удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017).

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

  • копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте)
  • копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В пакет участника входит:

  • обучение по заявленной программе;
  • комплект информационно-справочных материалов;
  • экскурсионная программа;
  • ежедневные обеды и кофе-брейки.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте.

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

СТОИМОСТЬ: 35000 руб.
Зарегистрироваться
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Служба записи
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
interclient@cntiprogress.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (800) 333-88-44 (бесплатный по России)