Извините, регистрация на это мероприятия уже закончилась. Вы можете выбрать другое мероприятие из нашего каталога>>
Medium screenshot 3 ЦНТИ Прогресс

Налоговые последствия договорной работы

29 июля 2019 01 августа 2019
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Правовой консалтинг, Финансовый консалтинг
ФОРМАТ:
Открытый

В программе рассматриваются актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации, налоговые выгоды и риски договорной деятельности, а также законные способы защиты прав налогоплательщиков.

Для кого

для руководителей и специалистов договорных отделов, юристов, главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, сотрудников ПЭО и ФЭО, финансовых служб.

ПРОГРАММА
  1. Проблемы соотношения гражданского и налогового права РФ со смежными отраслями законодательства. Изменения в регламентации договорных отношений в новой редакции Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
  2. Практические рекомендации по оформлению договоров.
    • Изменения в законодательстве, регламентирующие обязательственные правоотношения: уступка будущих требований; соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику; возмещение потерь; отказ от договора и его расторжение.
    • Изменения в классификации договоров в новой редакции ГК РФ. Предмет договора с точки зрения Гражданского и Налогового кодексов РФ.
    • Анализ типичных ошибок, допускаемых при оформлении договоров.
    • Существенные условия договора: анализ последней судебной практики.
    • Риски признания договора незаключенным, а сделки — недействительной.
    • Правовые аспекты применения способов обеспечения обязательств и их налоговые последствия.
    • Правовые последствия неполучения юридически значимых сообщений по адресу местонахождения.
    • Изменения в законодательстве, регламентирующие правоспособность юридических лиц, с учетом изменений ГК РФ.
    • Обзор правовых позиций Верховного суда по применению новых положений ГК РФ.
  3. Обеспечение соответствия сделки нормам Налогового и Гражданского кодекса РФ.
    • Финансовые условия договора. Контроль экономического сопровождения договоров, исключающих получение необоснованной налоговой выгоды. Понятие налоговой оптимизации. Методы оптимизации НДС, налога на прибыль, страховых взносов.
    • Влияние условий договора на порядок налогообложения.
    • Факторы явно или неявно влияющие на экономический результат сделки.
  4. Особенности налогообложения отдельных видов договоров. Налоговые последствия.
    • Договор поставки. Налогообложение скидок. Позиция ВС РФ. Договор купли-продажи. Зачеты встречных требований. Цессия.
    • Безвозмездные сделки.
    • Аренда, лизинг. Как владелец имущества экономит на налоге на прибыль, заменяя аренду на лизинг. Как изменить арендную плату в налоговых интересах.
    • Договоры подряда и возмездного оказания услуг — соотнесение норм Налогового и Гражданского кодексов.
    • Заем и кредит. Позиция ВС РФ относительно признания процентов за пользование заемными средствами для целей налогообложения.
    • Контракты с зарубежными контрагентами: актуальные вопросы.
  5. Налоговая оптимизация через договор. Актуальные методы и инструменты налоговой оптимизации. Использование группы юридических лиц с разными режимами налогообложения. Возможности снижения налоговой нагрузки для отдельно взятого юридического лица. Риски налоговой оптимизации и способы их уменьшения для группы компаний. Преимущества и недостатки слияния и присоединения. Риски схемы «дробления бизнеса». Арбитражная практика.
  6. Пределы и основания использования категорий добросовестности.
    • Недобросовестные поставщики, основания для признания недобросовестности организации, фиктивности сделок, имитирующих увеличение затратной базы. Выбор и проверка поставщиков. Как доказать свою осмотрительность? Рекомендации ФНС по выявлению недобросовестных контрагентов на этапе заключения договоров. Арбитражная практика арбитражных судов округов и Верховного суда РФ.
    • Последствия неуплаты налогов контрагентами налогоплательщика.
    • Подтверждение наличия у гражданско-правовых сделок разумной хозяйственной цели.
    • Сомнительная и безнадежная задолженность: основания признания и формирование резерва по сомнительным долгам.
  7. Взаимозависимость сторон и ценообразование.
    • Признаки взаимозависимости. Типовые основания претензий налоговых органов. Правила признания сделок контролируемыми.
    • Контроль ценообразования. Обоснование применения цен. Методы определения цены для целей налогообложения. Трансфертное ценообразование.
  8. Налоговые проверки.
    • Правовые основы и порядок проведения проверок. Особенности оформления результатов проверок.
    • Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщика во время проверок.
    • Порядок обжалования результатов налоговых проверок. Примеры из практики.
    • На какие «схемы» ФНС рекомендовала обратить внимание.
  9. Ответственность главного бухгалтера, руководителя организации и других должностных лиц за налоговые правонарушения и налоговые преступления.

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017).

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

  • копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте)
  • копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В пакет участника входит:

  • обучение по программе с выдачей Удостоверения;
  • комплект информационно-справочных материалов;
  • экскурсионная программа;
  • кофе-брейки.

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте.

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.

СТОИМОСТЬ: 39000 руб.
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40 (ст. метро "Василеостровская"), Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Служба записи
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
interclient@cntiprogress.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (800) 333-88-44
Расскажите коллегам: