Medium povishenie kvalificacii2 Русская Школа Управления

Особые вопросы налогообложения

09:00 14 ноября 2018 16:15 15 ноября 2018
ОТРАСЛЬ:
Образование
ФОРМАТ:
Открытый

Новые аспекты бухгалтерского, налогового и валютного законодательства

  • Общие вопросы по бухгалтерскому учету
  • Новое в законодательстве о бухгалтерском учете
  • Состав и основные требования к бухгалтерской отчетности
  • Новые стандарты бухгалтерского учета
  • Что необходимо учесть в  учетной политике
  • Общие вопросы по налоговому учету
  • Как  налоговики проверяют налогоплательщиков в 2018 году: новые стандарты обслуживания налогоплательщиков
  • Как очередные поправки в НК РФ облегчают жизнь налогоплательщиков
  • Способы сближения  бухгалтерского  и налогового учета
  • Новый порядок проведения проверок  со стороны налоговиков всех уровней: к чему быть готовым налогоплательщикам
  • Налог на добавленную стоимость
  • Восемь условий принятия НДС к вычету
  • Выгодные поправки  по НДС  для всех организаций, которые можно применять в работе
  • Как можно грамотно отказаться от обязанности платить НДС: рекомендация Верховного суда РФ
  • Условия принятия импортного НДС к вычету; условия принятия экспортного НДС в расходы, учитываемые в целях налогообложения по налогу на прибыль организаций
  • Зависит ли момент определения НБ по НДС от момента перехода права собственности на отгруженный товар
  • НДС и утрата имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия
  • Влияют ли на вычет НДС ошибки при указании адресов в счете-фактуре
  • В какой момент исполнитель обязан определить налоговую базу по НДС по выполненным работам, оказанным услугам
  • НДС при совмещении функций застройщика и генподрядчика при строительстве многоквартирного дома
  • При каких ошибках в счете-фактуре можно принять НДС к вычету: рекомендации Минфина РФ, ФНС РФ, разъяснения арбитражных судов
  • Арбитражная практика по НДС от Верховного суда РФ
  • Налог на прибыль организаций
  • Особенности налогообложения в связи с вступлением в силу новых налоговых Федеральных законов РФ 18.07.2017 N166-ФЗ, от 30.09.2017 N 286-ФЗ, 27.11.2017 N342-ФЗ, 27.11.2017 N335-ФЗ.
  • Прощания с «суммовыми» разницами не получилось. Суммовые разницы и курсовые разницы: разъяснения от Минфина РФ и от ФНС РФ
  • Налоговые риски при предоставлении займов взаимозависимым лицам
  • В каком порядке в целях НУ учитываются законные проценты по ст.317.1 ГК РФ
  • Учет безвозмездно полученного имущества
  • Равномерное списание стоимости МПЗ
  • Методы признания расходов при реализации материалов и товаров
  • Меняется ли норма амортизации после модернизации
  • Объекты основных средств, переданные в безвозмездное пользование или находящие в процессе реконструкции или модернизации более 12 месяцев. В каких случаях можно начислять амортизацию?
  • Когда можно признать расходы, связанные с предоставлением безвозмездно имущества, работ, услуг
  • Можно ли учитывать в расходах стоимость ликвидируемого объекта незавершенного строительства
  • Признание доходов и расходов в виде процентов по долговым обязательствам
  • В течение какого срока необходимо хранить первичные учетные документы, по которым сформирована первоначальная стоимость основного средства
  • Арбитражная практика по налогу на прибыль от Верховного суда РФ
  • Налог на имущество организаций
  • Новое в налогообложении по налогу на имущество организаций в 2018 году
  • Не объекты по налогообложению; льготы по налогообложению по движимым основным средствам
  • Спорные вопросы налогообложения по налогу на имущество
  • Порядок уплаты налога, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости
  • Разъяснения Минфина РФ, ФНС РФ по налогу на имущество
  • Арбитражная практика по налогу на имущество от Верховного суда РФ

Налоговое планирование. Налоговый контроль

  • Взаимоотношения с налоговыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика: превышение допустимого размера налоговых вычетов по НДС, наличие убытка, выплата заработной платы ниже, установленного минимума. Вызов налогоплательщиков на комиссию.
  • Налоговое планирование в условиях применения к хозяйственной деятельности организации критериев самостоятельной оценки рисков налогоплательщиком.
  • Результаты налогового планирования: организация производства, договор простого товарищества, торговая деятельность, агентский договор. Из-за чего «гибнет» налоговая схема. Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы.
  • Законная налоговая выгода. Последствия получения необоснованной налоговой выгоды. Контрольные мероприятия налогового органа: возвратность денежных средств, движение товара, иные признаки взаимозависимости компаний, как основание начисление налогов. Реконструкция сделок – позиция суда.  Доначисление налогов продавцам (исполнителям) при реализации товаров (работ, услуг) компаниям, имеющим признаки компаний – однодневок.
  • Взаимозависимость. Цена договора по сделкам между взаимозависимыми лицами. Контроль за ценами с иностранными компаниями. Контролируемые компании. Взыскание налога на доходы иностранных лиц с налогового агента.
  • Анализ налоговыми органами документального оформления расходов: правильное составление договоров, актов об оказанных услугах, выполненных работах.
  • Последствия наличия факсимильных подписей и иные недостатки счетов-фактур. Перенос налогового вычета на более поздний период. Неверный номер ТД в счете-фактуре, как основание начисления налогов.
  • Транспортные расходы, транспортная экспедиция, хранение товара – ошибки документального оформления хозяйственных операций.
  • Защита объектов недвижимости. Проблемы реализации объекта недвижимости по балансовой стоимости. Особенности уплаты налога на имущество. Начисление НДФЛ при выходе из состава участников ООО. Включение в расходы арендных и иных платежей у арендатора. Ремонт арендуемого помещения.
  • Участники холдинга, применяющие специальные режимы (УСН, ЕНВД, патент). Налоговые проверки индивидуальных предпринимателей – особенности определения налоговыми органами предпринимательской деятельности, арбитражная практика. Продажа физическим лицом личного имущества – основания для признания сделки предпринимательской деятельностью.
  • Предпроверочный анализ деятельности налогоплательщиков. Плановые и внеплановые налоговые поверки. Предварительная оценка результатов налоговой проверки. Эффективная защита налогоплательщика во время налоговой проверки. Правила представления документов и поведения на допросе. Возражения на акт и апелляционные жалобы, позиция налогоплательщика по которым принята налоговым органом.
  • Основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к налоговой проверке. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. Контрольные мероприятия правоохранительных органов.
  • Как правильно обжаловать решение налогового органа. Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты. Психология налогового спора
СТОИМОСТЬ: 29900 руб.
Зарегистрироваться
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
м. Ботанический сад / м. ВДНХ, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5, Гостиница Бизнес-Турист
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Зеленов Михаил
КОНТАКТНЫЙ EMAIL:
zayvka@uprav.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
+7 (499) 648-11-02